Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 584/24 ICT tonery - 2Q/24 T 14 344,55 Kč
584/24 ICT tonery - 2Q/24 T
03.05.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 576/24 Elektrická energie 3/24 T3 2 526,66 Kč
576/24 Elektrická energie 3/24 T3
03.05.2024 PneuAutoland 61333972 569/24 Servis AUS Kia 2AA 4042 - výměna tlumičů 9 801,00 Kč
569/24 Servis AUS Kia 2AA 4042 - výměna tlumičů
03.05.2024 Chára Sport, a.s. 26421470 566/24 Servis AUS - 1x přezutí pneumatik 879,00 Kč
566/24 Servis AUS - 1x přezutí pneumatik
03.05.2024 CCS Česká společnost pro platební 27916693 567/24 Služby CCS 4/24 365 804,94 Kč
567/24 Služby CCS 4/24
03.05.2024 TOLIMA CZECH expres s.r.o. 02493004 570/24 Servis AUS - přezutí pneu (6x AUS) 4 836,00 Kč
570/24 Servis AUS - přezutí pneu (6x AUS)
03.05.2024 Pneuservis Hanzelka s.r.o. 26824574 574/24 Servis AUS - 2x přezutí, uskladnění pneu 2 040,00 Kč
574/24 Servis AUS - 2x přezutí, uskladnění pneu
03.05.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 575/24 Servis a oprava výtahu 4/24 T3 588,80 Kč
575/24 Servis a oprava výtahu 4/24 T3
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 586/24 ICT tonery - 2Q/24 H 1 001,88 Kč
586/24 ICT tonery - 2Q/24 H
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 583/24 ICT tonery - 2Q/24 M 2 761,22 Kč
583/24 ICT tonery - 2Q/24 M