Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
24.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 916/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 P 6 763,74 Kč
916/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 P
24.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 917/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 Z 2 793,07 Kč
917/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 Z
24.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 918/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 T 290,44 Kč
918/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 T
24.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 919/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 M 15 203,42 Kč
919/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 M
24.05.2019 Úřad práce České republiky 72496991 920/19 Úklid, ostraha, servis výtahu 4/19 H 7 662,73 Kč
920/19 Úklid, ostraha, servis výtahu 4/19 H
24.05.2019 Úřad práce České republiky 72496991 921/19 El. energie 4/19 H 3 950,75 Kč
921/19 El. energie 4/19 H
24.05.2019 Krajská hygienická stanice 71009167 922/19 Teplo 4/19 T3 5 043,73 Kč
922/19 Teplo 4/19 T3
24.05.2019 Krajská hygienická stanice 71009167 922/19 Úklid spol. prostor 4/19 T3 769,76 Kč
922/19 Úklid spol. prostor 4/19 T3
24.05.2019 Design Walek s.r.o. 04537734 925/19 Výměna koberce 5/19 T 20 140,00 Kč
925/19 Výměna koberce 5/19 T
23.05.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 903/19 Užívání nebytových prostor 4/19 H4 3 418,92 Kč
903/19 Užívání nebytových prostor 4/19 H4