Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.05.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 868/19 Nákup elektrospotřebičů 1. G 28 451,94 Kč
868/19 Nákup elektrospotřebičů 1. G
15.05.2019 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 869/19 Teplo 4/19 A 50 003,31 Kč
869/19 Teplo 4/19 A
15.05.2019 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 870/19 Teplo v TV 4/19 A 16 678,08 Kč
870/19 Teplo v TV 4/19 A
14.05.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 776/19 Mobilní internet 04/19 35 041,78 Kč
776/19 Mobilní internet 04/19
14.05.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 777/19 Mobilní telefony 04/19 72 498,82 Kč
777/19 Mobilní telefony 04/19
14.05.2019 Milk Computers s.r.o. 26192772 808/19 Školení: Agenda SPZ 26.4.19 (4 osoby) 1 936,00 Kč
808/19 Školení: Agenda SPZ 26.4.19 (4 osoby)
14.05.2019 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 810/19 Aktualizace ASPI 2019 129 360,00 Kč
810/19 Aktualizace ASPI 2019
14.05.2019 DINO CAR s.r.o. 26066980 807/19 Servis AUS - přezutí 8 aut 6 776,00 Kč
807/19 Servis AUS - přezutí 8 aut
14.05.2019 NH Car, s.r.o. 25114719 837/19 Servis AUS 3AE0650 5/19 S 4 202,00 Kč
837/19 Servis AUS 3AE0650 5/19 S
14.05.2019 Caleum a.s. 28351363 838/19 Pronájem licencí VideoGo 4/19 G 17 061,00 Kč
838/19 Pronájem licencí VideoGo 4/19 G