Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
27.03.2019 SEMKON, s.r.o. 04154762 488/19 k ZAL 27/19 Školení: České veřejné zak. 3 751,00 Kč
488/19 k ZAL 27/19 Školení: České veřejné zak.
27.03.2019 WSi s.r.o. 49245201 491/19 Deratizace B a D 3/19 S 3 388,00 Kč
491/19 Deratizace B a D 3/19 S
25.03.2019 Konica Minolta Business 00176150 477/19 Oprava tiskárny - havarijní stav J 8 070,70 Kč
477/19 Oprava tiskárny - havarijní stav J
21.03.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 455/19 Hygienické potřeby 1.Q/19 G 1 669,80 Kč
455/19 Hygienické potřeby 1.Q/19 G
20.03.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 450/19 Revize plynového zařízení 2019 U2 325,29 Kč
450/19 Revize plynového zařízení 2019 U2
20.03.2019 GAFLEX s.r.o. 29306787 454/19 Revize spalinových cest B 1 452,00 Kč
454/19 Revize spalinových cest B
19.03.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 439/19 Užívání nebytových prostor 1/19 B2 7 190,00 Kč
439/19 Užívání nebytových prostor 1/19 B2
19.03.2019 AEC NOVÁK s.r.o. 49097652 441/19 Servis EPS, připojení na PCO 1.Q/19 U 4 699,00 Kč
441/19 Servis EPS, připojení na PCO 1.Q/19 U
19.03.2019 CCS Česká společnost pro platební 27916693 443/19 Obnova karet CCS 3/19 (1ks) 242,00 Kč
443/19 Obnova karet CCS 3/19 (1ks)
19.03.2019 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 25088289 444/19 Sanitace výdejníků vody 3/19 K 2 173,16 Kč
444/19 Sanitace výdejníků vody 3/19 K