Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.12.2018 LIFTMONT CZ s.r.o. 26845687 2376/18 Pravidelná údržba výtahu 4.Q/18 M 5 031,00 Kč
2376/18 Pravidelná údržba výtahu 4.Q/18 M
20.12.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 2378/18 Stravenky (230 ks) 12/18 J 18 495,59 Kč
2378/18 Stravenky (230 ks) 12/18 J
19.12.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 2371/18 El. energie 11/18 T3 1 930,88 Kč
2371/18 El. energie 11/18 T3
19.12.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 2372/18 Servis výtahu 11/18 T3 340,74 Kč
2372/18 Servis výtahu 11/18 T3
19.12.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 2373/18 Stravenky (168 ks) 12/18 U 13 440,00 Kč
2373/18 Stravenky (168 ks) 12/18 U
19.12.2018 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 2374/18 Úprava nastavení EIS - info o bank. účtech 23 958,00 Kč
2374/18 Úprava nastavení EIS - info o bank. účtech
18.12.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 2349/18 Stravenky (148 ks) 12/18 P 11 935,59 Kč
2349/18 Stravenky (148 ks) 12/18 P
18.12.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 2350/18 Stravenky (140 ks) 12/18 H 11 200,00 Kč
2350/18 Stravenky (140 ks) 12/18 H
18.12.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 2351/18 Stravenky (362 ks) 12/18 A 29 055,59 Kč
2351/18 Stravenky (362 ks) 12/18 A
18.12.2018 SAJM COMP s.r.o. 25886231 2352/18 Disk 120 GB SSD M 858,00 Kč
2352/18 Disk 120 GB SSD M