Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.09.2018 VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. 44962185 1522/18 Kontrola výtahu - mimořádná G 875,00 Kč
1522/18 Kontrola výtahu - mimořádná G
11.09.2018 AEC a.s. 26236176 1523/18 Aktualizace a podpora antivir. SW Eset/rok 125 598,00 Kč
1523/18 Aktualizace a podpora antivir. SW Eset/rok
11.09.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 1524/18 Časová razítka (1239 ks) 8/18 G 2 283,03 Kč
1524/18 Časová razítka (1239 ks) 8/18 G
11.09.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1525/18 El. energie 8/18 U 9 306,00 Kč
1525/18 El. energie 8/18 U
11.09.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 1526/18 Servis výtahu 8/18 T3 340,74 Kč
1526/18 Servis výtahu 8/18 T3
10.09.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 1497/18 Osobní certifikát (18x) 8/18 G 7 128,00 Kč
1497/18 Osobní certifikát (18x) 8/18 G
10.09.2018 Profi auto servis 49451022 1498/18 Servisní oprava AUS 6AD 7017 G 3 066,75 Kč
1498/18 Servisní oprava AUS 6AD 7017 G
10.09.2018 Caleum a.s. 28351363 1499/18 Pronájem licencí VideoGo 8/18 G 17 061,00 Kč
1499/18 Pronájem licencí VideoGo 8/18 G
10.09.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1500/18 Telefony 8/18 G 6 842,33 Kč
1500/18 Telefony 8/18 G
10.09.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1501/18 Telefony 8/18 A 3 321,69 Kč
1501/18 Telefony 8/18 A