Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.06.2018 Můj Tisk SE 28157061 904/18 Tisk vizitek G (2 sady oboustr.) 1 597,20 Kč
904/18 Tisk vizitek G (2 sady oboustr.)
06.06.2018 SPEA Olomouc, s. r. o. 64086747 903/18 Preventivní lékařské prohlídky (1 osoba) M 300,00 Kč
903/18 Preventivní lékařské prohlídky (1 osoba) M
06.06.2018 Služba, výrobní družstvo 00028819 905/18 Ostraha objektu 5/18 C 1 286,00 Kč
905/18 Ostraha objektu 5/18 C
06.06.2018 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 906/18 Telefony 5/18 J 1 476,53 Kč
906/18 Telefony 5/18 J
05.06.2018 CCS Česká společnost pro plate 27916693 881/18 CCS 5/18 333 029,03 Kč
881/18 CCS 5/18
05.06.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 882/18 Mobilní internet 5/18 35 005,30 Kč
882/18 Mobilní internet 5/18
05.06.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 883/18 Mobilní telefony 5/18 72 227,30 Kč
883/18 Mobilní telefony 5/18
05.06.2018 CHÁRA SPORT a.s. 26421470 887/18 Servisní oprava AUS - výměna pneu P 3AUS 16 567,00 Kč
887/18 Servisní oprava AUS - výměna pneu P 3AUS
05.06.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 880/18 Stravenky (441 ks) 5/18 B 35 552,73 Kč
880/18 Stravenky (441 ks) 5/18 B
05.06.2018 Fastport a.s. 27522580 884/18 Internet 5/18 E 3 509,00 Kč
884/18 Internet 5/18 E