Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.05.2018 Jiří Jerman 40026647 702/18 Oprava hromosvodu G 48 070,00 Kč
702/18 Oprava hromosvodu G
04.05.2018 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 703/18 Tonery 1.Q/18 G 955,00 Kč
703/18 Tonery 1.Q/18 G
04.05.2018 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 704/18 Tonery 1.Q/18 J 5 456,00 Kč
704/18 Tonery 1.Q/18 J
04.05.2018 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 705/18 Tonery 1.Q/18 J 3 909,00 Kč
705/18 Tonery 1.Q/18 J
04.05.2018 Pražská správa nemovitostí, 17048869 706/18 Telefony 4/18 E 928,00 Kč
706/18 Telefony 4/18 E
04.05.2018 FCC Liberec, s.r.o., prov. Lib 63146746 707/18 Svoz odpadu 4/18 L 1 437,00 Kč
707/18 Svoz odpadu 4/18 L
04.05.2018 Lederer s.r.o. 25460871 708/18 Úklid 04/18 U 13 198,70 Kč
708/18 Úklid 04/18 U
04.05.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 709/18 Užívání nebytových prostor 3/18 J2 2 705,46 Kč
709/18 Užívání nebytových prostor 3/18 J2
04.05.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 710/18 Užívání garáží 3/18 J2 1 055,44 Kč
710/18 Užívání garáží 3/18 J2
04.05.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 711/18 Mobilní telefony 4/18 78 433,39 Kč
711/18 Mobilní telefony 4/18