Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.06.2025 WEBER v.o.s. 25030540 812/25 Revize EPS 1.pol./25 U 3 872,00 Kč
812/25 Revize EPS 1.pol./25 U
09.06.2025 DINO CAR s.r.o. 26066980 805/25 Škodní událost: AUS 3AU 6771 15 964,00 Kč
805/25 Škodní událost: AUS 3AU 6771
09.06.2025 DINO CAR s.r.o. 26066980 806/25 Servis AUS 3AU 6771 - nová pneu + výměna 2 291,00 Kč
806/25 Servis AUS 3AU 6771 - nová pneu + výměna
09.06.2025 Oblastní spolek Českého červeného 75095343 807/25 Školení: První pomoc 26. a 29.5.25 (31 osob 18 634,00 Kč
807/25 Školení: První pomoc 26. a 29.5.25 (31 osob
09.06.2025 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 811/25 Občerstvení:Problematika šikany 9.6.25 (Z,J 3 685,00 Kč
811/25 Občerstvení:Problematika šikany 9.6.25 (Z,J
09.06.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 810/25 Spotřeba el. energie a služeb 5/25 B 11 440,00 Kč
810/25 Spotřeba el. energie a služeb 5/25 B
09.06.2025 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 808/25 Občerstvení:Problematika šikany 2.6.25 (A,L 5 430,00 Kč
808/25 Občerstvení:Problematika šikany 2.6.25 (A,L
09.06.2025 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 809/25 Občerstvení:Problematika šikany 3.6.25 (S,K 5 100,00 Kč
809/25 Občerstvení:Problematika šikany 3.6.25 (S,K
06.06.2025 Martin Suska 44580789 802/25 Revize elekroinstalace v kotelně L 3 630,00 Kč
802/25 Revize elekroinstalace v kotelně L
06.06.2025 ACTIVINVEST, spol. s r.o. 40229122 800/25 Úklid, hyg. materiál 5/25 B 19 948,00 Kč
800/25 Úklid, hyg. materiál 5/25 B