Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
01.07.2024 EYWAN s.r.o. 27544192 901/24 k ZAL 19/24 Výjezdní porada 19. - 20.6.24 41 136,00 Kč
901/24 k ZAL 19/24 Výjezdní porada 19. - 20.6.24
01.07.2024 Technické služby města 25826603 896/24 Svoz odpadu 6/24 M 2 055,48 Kč
896/24 Svoz odpadu 6/24 M
01.07.2024 OTIS a.s. 42324254 902/24 Servis výtahu 6/24 U 3 010,48 Kč
902/24 Servis výtahu 6/24 U
01.07.2024 NTT DATA Business Solutions a.s. 26718537 910/24 Provoz InspIS Sl. 1,2 5/24 G/INSP 544 500,00 Kč
910/24 Provoz InspIS Sl. 1,2 5/24 G/INSP
28.06.2024 STAND CZ spol. s r.o. 25563068 885/24 Servis komunik. karty do tel. ústředny P 847,00 Kč
885/24 Servis komunik. karty do tel. ústředny P
28.06.2024 Úřad práce České republiky 72496991 887/24 Užívání nebyt. prostor 5/24 H 10 581,96 Kč
887/24 Užívání nebyt. prostor 5/24 H
28.06.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 884/24 Úklid spol. prostor 5/24 T3 269,42 Kč
884/24 Úklid spol. prostor 5/24 T3
28.06.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 883/24 Elektrická energie 5/24 T3 2 301,61 Kč
883/24 Elektrická energie 5/24 T3
28.06.2024 Mountfield a.s. 25620991 886/24 Servis zahradního traktoru A 945,00 Kč
886/24 Servis zahradního traktoru A
27.06.2024 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 878/24 Kancelářské potřeby 3.Q/24 Z 1 467,61 Kč
878/24 Kancelářské potřeby 3.Q/24 Z