Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.10.2015 Pody print s.r.o. 29155207 1457/15 - ICT materiál 40 242,18 Kč
1457/15 - ICT materiál
06.10.2015 Repharm a.s. 1458/15 - vybavení lékárničky 2 375,89 Kč
1458/15 - vybavení lékárničky
06.10.2015 .A.S.A. Liberec s.r.o. 63146746 1461/15 - svoz odpadu 9/15 Liberec 1 369,00 Kč
1461/15 - svoz odpadu 9/15 Liberec
06.10.2015 Město Nymburk 00239500 1469/15 - telefony 9/15 Nymburk 35,90 Kč
1469/15 - telefony 9/15 Nymburk
06.10.2015 CB Auto a.s. 26031868 1470/15 - práce na AUS 1AJ 1881 5 752,00 Kč
1470/15 - práce na AUS 1AJ 1881
06.10.2015 Gremo s.r.o. 61326267 1471/15 - servis výměníku 9/15 Ústí n.L. 1 452,00 Kč
1471/15 - servis výměníku 9/15 Ústí n.L.
06.10.2015 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1453/15 - občerstvení 3 931,86 Kč
1453/15 - občerstvení
06.10.2015 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 1454/15 - úklid 9/15 Brno 16 516,50 Kč
1454/15 - úklid 9/15 Brno
06.10.2015 Čistírna a prádelna RAK 10044159 1455/15 - praní a čištění prádla 9/15 K. Vary 1 957,00 Kč
1455/15 - praní a čištění prádla 9/15 K. Vary
06.10.2015 Pražské vod.a kanal. a.s. 25656635 1456/15 - srážková voda 7-9/15 Praha 6 8 459,00 Kč
1456/15 - srážková voda 7-9/15 Praha 6