Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
13.07.2015 KONE, a.s. 00176842 1024/15 - servis výtahu 7-9/15 Brno 5 390,99 Kč
1024/15 - servis výtahu 7-9/15 Brno
13.07.2015 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1025/15 - el. energie vyúčt. 6/15 UL, KV 16 840,00 Kč
1025/15 - el. energie vyúčt. 6/15 UL, KV
10.07.2015 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1020/15 - el. energie 6/15 Brno 11 761,00 Kč
1020/15 - el. energie 6/15 Brno
10.07.2015 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 1021/15 - užívání nebyt. prostor 5/15 Hodonín 6 352,00 Kč
1021/15 - užívání nebyt. prostor 5/15 Hodonín
10.07.2015 Ing. Jindřich Matouš 66303869 1004/15 - podpora sys. pro sběr záznamů 6/15 1 815,00 Kč
1004/15 - podpora sys. pro sběr záznamů 6/15
10.07.2015 AVACOM s.r.o. 25632400 1006/15 - baterie do NB Dell Latitude E6420 5 638,60 Kč
1006/15 - baterie do NB Dell Latitude E6420
10.07.2015 KRUP, s.r.o. 49358456 1007/15 - HDMI_VGA převodníky 1 988,00 Kč
1007/15 - HDMI_VGA převodníky
10.07.2015 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 985/15 - plyn vyúčt. 1.1.-13.5.15 Hodonín 6 011,00 Kč
985/15 - plyn vyúčt. 1.1.-13.5.15 Hodonín
10.07.2015 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 993/15 - úklid 6/15 Brno 16 516,50 Kč
993/15 - úklid 6/15 Brno
10.07.2015 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 994/15 - praní prádla 7/15 1 384,00 Kč
994/15 - praní prádla 7/15