Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.02.2015 Gremo s.r.o. 61326267 148/15 - servis výměníku 01/15 Ústí n.L. 1 452,00 Kč
148/15 - servis výměníku 01/15 Ústí n.L.
05.02.2015 SATinternet.info s.r.o. 25986694 146/15 - internet 3/15 - Pardubice 3 570,00 Kč
146/15 - internet 3/15 - Pardubice
05.02.2015 .A.S.A. Liberec s.r.o. 63146746 147/15 - svoz odpadu 1/15 - Liberec 1 369,00 Kč
147/15 - svoz odpadu 1/15 - Liberec
05.02.2015 SLUŽBA, výrobní družstvo 00028819 143/15 - ostraha objektu - PCO 1/15 ČB 1 286,00 Kč
143/15 - ostraha objektu - PCO 1/15 ČB
05.02.2015 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 162/15 - mobilní telefony 1/15 103 278,46 Kč
162/15 - mobilní telefony 1/15
04.02.2015 GERAPA PLUS s.r.o. 27537617 136/15 - dřezová baterie (zal.13/15) 1 329,00 Kč
136/15 - dřezová baterie (zal.13/15)
04.02.2015 ORBIX, s.r.o. 26694638 137/15 - vlak, bus jízdenka - Mgr. Blažek 1 837,00 Kč
137/15 - vlak, bus jízdenka - Mgr. Blažek
04.02.2015 ORBIX, s.r.o. 26694638 138/15 - letenky ZPC Estonsko 29 724,00 Kč
138/15 - letenky ZPC Estonsko
04.02.2015 ORBIX, s.r.o. 26694638 139/15 - letenka ZPC Dánsko 4 612,00 Kč
139/15 - letenka ZPC Dánsko
04.02.2015 CCS Česká společnost pro plate 27916693 140/15 - CCS 1/15 298 429,22 Kč
140/15 - CCS 1/15