Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 583/24 ICT tonery - 2Q/24 M 2 761,22 Kč
583/24 ICT tonery - 2Q/24 M
03.05.2024 Trade FIDES, a.s. 61974731 578/24 Revize objektového zařízení 2024 K 4 017,20 Kč
578/24 Revize objektového zařízení 2024 K
03.05.2024 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 577/24 Telefony 4/24 J 363,00 Kč
577/24 Telefony 4/24 J
03.05.2024 TOLIMA CZECH expres s.r.o. 02493004 570/24 Servis AUS - přezutí pneu (6x AUS) 4 836,00 Kč
570/24 Servis AUS - přezutí pneu (6x AUS)
03.05.2024 Chára Sport, a.s. 26421470 566/24 Servis AUS - 1x přezutí pneumatik 879,00 Kč
566/24 Servis AUS - 1x přezutí pneumatik
03.05.2024 CCS Česká společnost pro platební 27916693 567/24 Služby CCS 4/24 365 804,94 Kč
567/24 Služby CCS 4/24
02.05.2024 Technické služby města 25826603 563/24 Svoz odpadu 4/24 M 2 055,48 Kč
563/24 Svoz odpadu 4/24 M
02.05.2024 Chára Sport, a.s. 26421470 558/24 Servis AUS - 6x přezutí pneumatik 5 134,00 Kč
558/24 Servis AUS - 6x přezutí pneumatik
02.05.2024 Fastport a.s. 27522580 561/24 Internet 4/24 E 3 509,00 Kč
561/24 Internet 4/24 E
02.05.2024 OTIDEA CZ s.r.o. 05844428 559/24 Profil zadavatele k 1.5.2024 G 605,00 Kč
559/24 Profil zadavatele k 1.5.2024 G