Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.12.2014 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 2240/14 - servisní poplatek 37 226,00 Kč
2240/14 - servisní poplatek
03.12.2014 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 2241/14 - servisní poplatek JASU 7-12/14 46 931,00 Kč
2241/14 - servisní poplatek JASU 7-12/14
03.12.2014 KALVEI, s.r.o., Praha 2 60720832 2242/14 - hygien. a čist. prostředky 44 730,00 Kč
2242/14 - hygien. a čist. prostředky
03.12.2014 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 2243/14 - úklid 11/14 Brno 16 516,50 Kč
2243/14 - úklid 11/14 Brno
03.12.2014 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 2244/14 - srážková voda 11/14 Brno 1 459,00 Kč
2244/14 - srážková voda 11/14 Brno
03.12.2014 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 2245/14 - praní prádla 11/14 2 030,00 Kč
2245/14 - praní prádla 11/14
03.12.2014 ROGER - security, a.s. 25473476 2246/14 - ostraha objektu - EZS 11/14 Ústí n.L. 1 210,00 Kč
2246/14 - ostraha objektu - EZS 11/14 Ústí n.L.
03.12.2014 Lederer s.r.o. 25460871 2247/14 - úklid 11/14 Ústí n.L. 12 538,70 Kč
2247/14 - úklid 11/14 Ústí n.L.
03.12.2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 70891095 2248/14 - nájem garáže 4Q/14 Ml. Boleslav 726,00 Kč
2248/14 - nájem garáže 4Q/14 Ml. Boleslav
03.12.2014 KV PYRO 76554058 2249/14 - revize has. přístrojů 12 812,00 Kč
2249/14 - revize has. přístrojů