Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.03.2014 NIDV 45768455 544/14 - plyn vyúčt. 17.1.13-15.1.14 Opava 16 377,00 Kč
544/14 - plyn vyúčt. 17.1.13-15.1.14 Opava
20.03.2014 Česká pošta, s.p. 47114983 546/14 - certifikát 348,00 Kč
546/14 - certifikát
19.03.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 526/14 - renovace tonerů 3 710,00 Kč
526/14 - renovace tonerů
19.03.2014 Ministerstvo zemědělství 00020478 529/14 - užívání nebyt. prostor 2/14 Šumperk 6 177,00 Kč
529/14 - užívání nebyt. prostor 2/14 Šumperk
19.03.2014 Manus spol. s r.o. 62587129 530/14 - odvoz a likvidace odpadu 3 630,00 Kč
530/14 - odvoz a likvidace odpadu
19.03.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 527/14 - el. energie vyúčt. 1.-12.2.14 N. Jičín 1 412,76 Kč
527/14 - el. energie vyúčt. 1.-12.2.14 N. Jičín
19.03.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 528/14 - servis výtahů 2/14 Nový Jičín 309,76 Kč
528/14 - servis výtahů 2/14 Nový Jičín
18.03.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 531/14 - sanitační sada 151,86 Kč
531/14 - sanitační sada
18.03.2014 Česká pošta, s.p. 47114983 523/14 - zákaznické jízdy 2/14 3 811,50 Kč
523/14 - zákaznické jízdy 2/14
18.03.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 524/14 - tonery 4 371,00 Kč
524/14 - tonery