Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.02.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 245/25 Služby k nájmu, teplo - valorizace 1-2/25 B 3 555,00 Kč
245/25 Služby k nájmu, teplo - valorizace 1-2/25 B
20.02.2025 TITIO s.r.o. 28241266 243/25 Implementace HTML šablony newsletteru 15 730,00 Kč
243/25 Implementace HTML šablony newsletteru
20.02.2025 Úřad práce České republiky 72496991 242/25 Užívání nebyt. prostor 1/25 H 13 787,82 Kč
242/25 Užívání nebyt. prostor 1/25 H
20.02.2025 PolyVista, Inc. US 246/25 Poplatek: PowerBI pro web vzdelavanivdatech 2 880,96 Kč
246/25 Poplatek: PowerBI pro web vzdelavanivdatech
19.02.2025 COPY GENERAL s.r.o. 45280436 240/25 Vizitky pro zaměstnance (1200 ks) 2 595,00 Kč
240/25 Vizitky pro zaměstnance (1200 ks)
19.02.2025 Ministerstvo zemědělství 00020478 241/25 Užívání nebyt. prostor 1/25 Z 62 629,48 Kč
241/25 Užívání nebyt. prostor 1/25 Z
18.02.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 238/25 Hygienické potřeby1Q/25 A 11 885,70 Kč
238/25 Hygienické potřeby1Q/25 A
18.02.2025 ČEZ Teplárenská, a.s. 27309941 230/25 Vyúčt. zál. teplo 1/25 U 2 523,39 Kč
230/25 Vyúčt. zál. teplo 1/25 U
18.02.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 236/25 Hygienické potřeby1Q/25 K 15 986,53 Kč
236/25 Hygienické potřeby1Q/25 K
18.02.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 235/25 Hygienické potřeby1Q/25 H 929,79 Kč
235/25 Hygienické potřeby1Q/25 H