Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
13.07.2023 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 1081/23 Občerstvení:Dvoudenní semináře 12.-13.7.23 5 776,00 Kč
1081/23 Občerstvení:Dvoudenní semináře 12.-13.7.23
12.07.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1074/23 Intranet 6/23 G 223 583,80 Kč
1074/23 Intranet 6/23 G
12.07.2023 Ladislav Mudrik 44927126 1075/23 Výmalba kanceláří T 15 289,00 Kč
1075/23 Výmalba kanceláří T
12.07.2023 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1076/23 Vyúčt. zál. plyn 6/23 P 29 048,30 Kč
1076/23 Vyúčt. zál. plyn 6/23 P
12.07.2023 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1077/23 Pronáj. licence DKS-konverze GINIS 7/23 6 122,60 Kč
1077/23 Pronáj. licence DKS-konverze GINIS 7/23
12.07.2023 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1078/23 Elektronické pečetění 6/23 9 030,47 Kč
1078/23 Elektronické pečetění 6/23
11.07.2023 Parkoviště Gahurova a.s. 28315502 1060/23 Doúčt. nájmu 5 park. míst 06/23-03/24 Z 27 728,36 Kč
1060/23 Doúčt. nájmu 5 park. míst 06/23-03/24 Z
11.07.2023 Parkoviště Gahurova a.s. 28315502 1061/23 Doúčt. nájmu 2 park. míst 06-12/23 Z 1 835,57 Kč
1061/23 Doúčt. nájmu 2 park. míst 06-12/23 Z
11.07.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1062/23 El. energie 5/23 T3 1 667,47 Kč
1062/23 El. energie 5/23 T3
11.07.2023 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1063/23 Internet 7/23 M 3 594,00 Kč
1063/23 Internet 7/23 M