Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
26.06.2023 DOBROVSKÝ s.r.o. 26432668 970/23 k ZAL 26/23 Učebnice, publikace pro EŠ (21k 5 997,00 Kč
970/23 k ZAL 26/23 Učebnice, publikace pro EŠ (21k
26.06.2023 Umíme to, s.r.o. 09181920 971/23 k ZAL 31/23 Školní licence ČJ+A 6 695,00 Kč
971/23 k ZAL 31/23 Školní licence ČJ+A
26.06.2023 Umíme to, s.r.o. 09181920 972/23 k ZAL 30/23 Školní licence ČJ 2 989,00 Kč
972/23 k ZAL 30/23 Školní licence ČJ
26.06.2023 DVAGPOL Praha s.r.o. 26910233 973/23 Mytí oken a žaluzií B 34 267,20 Kč
973/23 Mytí oken a žaluzií B
23.06.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 948/23 Kvalifikovaný os. certif. Mgr. E. Boráňová 396,00 Kč
948/23 Kvalifikovaný os. certif. Mgr. E. Boráňová
23.06.2023 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 949/23 Korekt. INEZ Institucionalizace pedag.pozic 4 440,00 Kč
949/23 Korekt. INEZ Institucionalizace pedag.pozic
23.06.2023 Elektro überarbeiten s.r.o. 08794545 950/23 Revize nouzového osvětlení M 9 000,00 Kč
950/23 Revize nouzového osvětlení M
23.06.2023 EURO VÝTAHY s r. o. 24665631 951/23 Servis výtahu 2.Q/23 A 1 778,70 Kč
951/23 Servis výtahu 2.Q/23 A
23.06.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 952/23 Teplo 5/23 T3 5 236,77 Kč
952/23 Teplo 5/23 T3
23.06.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 953/22 Úklid spol. prostor 5/23 T3 352,81 Kč
953/22 Úklid spol. prostor 5/23 T3