Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
31.03.2025 OTIS a.s. 42324254 436/25 Servis výtahu 3/25 U 3 083,08 Kč
436/25 Servis výtahu 3/25 U
31.03.2025 Mediaboard s.r.o. 03980481 435/25 Užívání aplikace MEDIABOARD 3/25 G 8 470,00 Kč
435/25 Užívání aplikace MEDIABOARD 3/25 G
31.03.2025 Lederer s.r.o. 25460871 434/25 Úklid 3/25 U 17 968,10 Kč
434/25 Úklid 3/25 U
31.03.2025 EURO VÝTAHY s r. o. 24665631 433/25 Servis výtahu 1.Q/25 A 2 014,65 Kč
433/25 Servis výtahu 1.Q/25 A
31.03.2025 D & D SECURITY, a.s. 28664752 437/25 Ostraha - PCO 3/25 L 1 331,00 Kč
437/25 Ostraha - PCO 3/25 L
31.03.2025 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 438/25 Svoz separ. odpadu 3/25 U 1 223,16 Kč
438/25 Svoz separ. odpadu 3/25 U
28.03.2025 ONIO s.r.o. 27712885 432/25 k ZAL 10/25 Pneumatiky letní 4 ks 9 912,00 Kč
432/25 k ZAL 10/25 Pneumatiky letní 4 ks
26.03.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 429/25 Elektrická energie 2/25 T3 2 350,04 Kč
429/25 Elektrická energie 2/25 T3
26.03.2025 Fastport a.s. 27522580 430/25 Internet 2/25 E 3 509,00 Kč
430/25 Internet 2/25 E
26.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 427/25 Občerstvení 2.Q/25 B 2 032,13 Kč
427/25 Občerstvení 2.Q/25 B