Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
01.06.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 811/23 Vyúčt.zál.el.eng. 1.1.-24.5.23 G (byt příz 4 458,00 Kč
811/23 Vyúčt.zál.el.eng. 1.1.-24.5.23 G (byt příz
01.06.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 813/23 Vyúčt.zál.el.eng. 1.1.-24.5.23 G (byt 2) 585,00 Kč
813/23 Vyúčt.zál.el.eng. 1.1.-24.5.23 G (byt 2)
01.06.2023 Lederer s.r.o. 25460871 814/23 Úklid 5/23 U 17 968,10 Kč
814/23 Úklid 5/23 U
01.06.2023 GREMO s.r.o. 61326267 815/23 Servis výměníku 5/23 U 1 452,00 Kč
815/23 Servis výměníku 5/23 U
01.06.2023 Biskupství královéhradecké 00445134 816/23 Telefon 5/23 E 789,32 Kč
816/23 Telefon 5/23 E
01.06.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 817/23 Cestovní poj. EŠI 5.-7.6.23 R.Juráňová 120,00 Kč
817/23 Cestovní poj. EŠI 5.-7.6.23 R.Juráňová
01.06.2023 Technické služby města 25826603 818/23 Svoz odpadu 5/23 M 2 055,48 Kč
818/23 Svoz odpadu 5/23 M
01.06.2023 Fastport a.s. 27522580 819/23 Internet 5/23 E 3 509,00 Kč
819/23 Internet 5/23 E
01.06.2023 Klamnet, s.r.o. 29371465 820/23 Servis PZTS 5/23 M 2 420,00 Kč
820/23 Servis PZTS 5/23 M
31.05.2023 Monitora Media s.r.o. 03980481 801/22 Užívání aplikace MONITORA 5/23 G 8 470,00 Kč
801/22 Užívání aplikace MONITORA 5/23 G