Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.04.2023 Fakultní nemocnice u sv. Anny 00159816 535/23 Pracovnělékařské služby 3/23 (1os) B 600,00 Kč
535/23 Pracovnělékařské služby 3/23 (1os) B
06.04.2023 Radim Leitgeb 73777005 506/23 Servis a seřízení eurooken C 32 000,00 Kč
506/23 Servis a seřízení eurooken C
06.04.2023 Lederer s.r.o. 25460871 507/23 Mytí oken v budově U 20 009,00 Kč
507/23 Mytí oken v budově U
06.04.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 511/23 El. energie vyúčt. 3/23 K 2 301,00 Kč
511/23 El. energie vyúčt. 3/23 K
06.04.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 513/23 Mobilní internet 3/23 G 1 579,05 Kč
513/23 Mobilní internet 3/23 G
06.04.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 514/23 Mobilní telefony 3/23 93 476,49 Kč
514/23 Mobilní telefony 3/23
06.04.2023 1. VOX a.s. 27204987 530/23 k ZAL 17/23 Škol.:Fakturace v r.2023 11.4. 3 255,00 Kč
530/23 k ZAL 17/23 Škol.:Fakturace v r.2023 11.4.
06.04.2023 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 508/23 Ostraha - PCO 3/23 P 1 149,50 Kč
508/23 Ostraha - PCO 3/23 P
06.04.2023 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 509/23 Fyzická ostraha 3/23 P 36 568,62 Kč
509/23 Fyzická ostraha 3/23 P
06.04.2023 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 510/23 Úklid 3/23 P 11 436,92 Kč
510/23 Úklid 3/23 P