Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
30.03.2023 Aliaves & Co., a.s. 28988230 441/23 Školení: NZ práce 30.3.23 Dušková 4 222,90 Kč
441/23 Školení: NZ práce 30.3.23 Dušková
30.03.2023 IEA 41158871 443/23 Účastnický popl. IEA ICILS 2023 (EUR) 967 905,00 Kč
443/23 Účastnický popl. IEA ICILS 2023 (EUR)
30.03.2023 IEA 41158871 444/23 Účastnický popl. IEA ICILS 2023 (USD) 889 116,31 Kč
444/23 Účastnický popl. IEA ICILS 2023 (USD)
29.03.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 434/23 Cest. pojištění EŠI 17.-20.4.23 R.Juráňová 160,00 Kč
434/23 Cest. pojištění EŠI 17.-20.4.23 R.Juráňová
29.03.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 435/23 Cest. pojištění EŠI 24.-25.4.23 R.Juráňová 80,00 Kč
435/23 Cest. pojištění EŠI 24.-25.4.23 R.Juráňová
29.03.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 436/23 Cest. pojištění EŠI 1.-3.5.23 R.Juráňová 120,00 Kč
436/23 Cest. pojištění EŠI 1.-3.5.23 R.Juráňová
29.03.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 437/23 Cest. pojištění EŠI 10.-12.5.23 R.Juráňová 120,00 Kč
437/23 Cest. pojištění EŠI 10.-12.5.23 R.Juráňová
29.03.2023 ECOMAIL.CZ, s.r.o. 02762943 438/23 k ZAL 16/23 Ecomail - kr. pro hromad. rozes 7 260,00 Kč
438/23 k ZAL 16/23 Ecomail - kr. pro hromad. rozes
29.03.2023 EURO VÝTAHY s r. o. 24665631 440/23 Servis výtahu 1.Q/23 A 1 778,70 Kč
440/23 Servis výtahu 1.Q/23 A
28.03.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 431/23 Teplo 2/23 T3 14 492,86 Kč
431/23 Teplo 2/23 T3