Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.02.2023 HASÍ TO..spol. s r.o. 60279338 228/23 Revize hasících přístrojů a hydrantů U 8 313,00 Kč
228/23 Revize hasících přístrojů a hydrantů U
16.02.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 230/23 El. energie 1.1.- 11.1.23 A (D) 3 650,00 Kč
230/23 El. energie 1.1.- 11.1.23 A (D)
16.02.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 231/23 El. energie 1.1.- 11.1.23 A (A) 1 687,00 Kč
231/23 El. energie 1.1.- 11.1.23 A (A)
16.02.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 232/23 El. energie 1.1.- 4.1.23 P 951,00 Kč
232/23 El. energie 1.1.- 4.1.23 P
16.02.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 233/23 El. energie 1.1.- 11.1.23 S 357,00 Kč
233/23 El. energie 1.1.- 11.1.23 S
16.02.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 234/22 Úklid spol. prostor 1/23 T3 352,81 Kč
234/22 Úklid spol. prostor 1/23 T3
15.02.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 218/23 Cest. pojištění EŠI 27.2.-8.3.23 Musilová 401,00 Kč
218/23 Cest. pojištění EŠI 27.2.-8.3.23 Musilová
15.02.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 219/23 ZPC GB 29.-30.3.23 letenka T.Zatloukal 7 523,00 Kč
219/23 ZPC GB 29.-30.3.23 letenka T.Zatloukal
15.02.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 220/23 ICT tonery 1.Q/23 S 7 865,00 Kč
220/23 ICT tonery 1.Q/23 S
15.02.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 221/23 ICT tonery 1.Q/23 M 8 059,81 Kč
221/23 ICT tonery 1.Q/23 M