Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.02.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 178/23 Kancelářské potřeby 1.Q/23 Z 2 770,90 Kč
178/23 Kancelářské potřeby 1.Q/23 Z
08.02.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 179/23 Kancelářské potřeby 1.Q/23 S 4 101,90 Kč
179/23 Kancelářské potřeby 1.Q/23 S
08.02.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 180/23 Kancelářské potřeby 1.Q/23 J 2 770,90 Kč
180/23 Kancelářské potřeby 1.Q/23 J
08.02.2023 EMPECOM, s.r.o. 25837516 181/23 Internet 2/23 M 3 594,00 Kč
181/23 Internet 2/23 M
08.02.2023 GORDIC spol. s r.o. 47903783 182/23 Elektronické pečetění 1/23 5 108,62 Kč
182/23 Elektronické pečetění 1/23
08.02.2023 Střední průmyslová škola 69457930 173/23 Servis AUS 2AN 0716 - roční 3 018,00 Kč
173/23 Servis AUS 2AN 0716 - roční
07.02.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 166/23 Mobilní telefony 1/23 91 606,56 Kč
166/23 Mobilní telefony 1/23
07.02.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 166/23 Mobilní internet 1/23 1 579,05 Kč
166/23 Mobilní internet 1/23
07.02.2023 CCS Česká společnost pro platební 27916693 147/23 Služby CCS 1/23 240 807,09 Kč
147/23 Služby CCS 1/23
07.02.2023 LENIA spol. s r. o. 41186176 148/23 Revize PZTS - roční G 16 138,98 Kč
148/23 Revize PZTS - roční G