Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
25.11.2022 AUTOTECH, spol. s r.o. 60934476 1766/22 Servis AUS 3AU 9392 - roční, přezutí 6 998,16 Kč
1766/22 Servis AUS 3AU 9392 - roční, přezutí
25.11.2022 AUTOTECH, spol. s r.o. 60934476 1767/22 Servis AUS 4AJ 9629 - roční, přezutí, STK, 9 379,47 Kč
1767/22 Servis AUS 4AJ 9629 - roční, přezutí, STK,
24.11.2022 Auto Šídlo s.r.o. 26128098 1752/22 Servis AUS 3AE 0650 - STK, ME 2 949,99 Kč
1752/22 Servis AUS 3AE 0650 - STK, ME
24.11.2022 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 1753/22 Korektura TZ, SA, metodik 17 800,00 Kč
1753/22 Korektura TZ, SA, metodik
24.11.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 1754/22 Cest. poj. EŠI 29.11.-8.12.22 PhDr. Musilo 401,00 Kč
1754/22 Cest. poj. EŠI 29.11.-8.12.22 PhDr. Musilo
24.11.2022 Ministerstvo zemědělství 00020478 1755/22 Užívání nebyt. prostor 10/22 Z 28 526,29 Kč
1755/22 Užívání nebyt. prostor 10/22 Z
24.11.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 1756/22 Teplo 10/22 T3 3 944,25 Kč
1756/22 Teplo 10/22 T3
24.11.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 1757/22 El. energie 10/22 T3 2 103,51 Kč
1757/22 El. energie 10/22 T3
24.11.2022 Libor Vanek 70035814 1758/22 Revize el. spotřebičů a ručního nářadí M 18 731,00 Kč
1758/22 Revize el. spotřebičů a ručního nářadí M
23.11.2022 David Cícha 45463191 1750/22 Grafické zpracování VZ 223 729,00 Kč
1750/22 Grafické zpracování VZ