Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.10.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1446/22 Mobilní internet 9/22 2 089,31 Kč
1446/22 Mobilní internet 9/22
04.10.2022 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 1403/22 Svoz odpadu 9/22 P 701,80 Kč
1403/22 Svoz odpadu 9/22 P
04.10.2022 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 1404/22 Praní prádla 09/22 G 2 992,00 Kč
1404/22 Praní prádla 09/22 G
04.10.2022 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1405/22 Internet 10/22 M 3 594,00 Kč
1405/22 Internet 10/22 M
04.10.2022 Biskupství královéhradecké 00445134 1406/22 Telefon 9/22 E 772,86 Kč
1406/22 Telefon 9/22 E
04.10.2022 Technické služby města Nového 00417688 1407/22 Svoz odpadu 3.Q/22 T3 798,60 Kč
1407/22 Svoz odpadu 3.Q/22 T3
04.10.2022 DOBROVSKÝ s.r.o. 26432668 1408/22 k ZAL 38/22 Učebnice 1 374,00 Kč
1408/22 k ZAL 38/22 Učebnice
04.10.2022 REAGA s.r.o. 25678124 1409/22 Drobné ICT - 3.Q /22 G 762,30 Kč
1409/22 Drobné ICT - 3.Q /22 G
04.10.2022 REAGA s.r.o. 25678124 1410/22 Drobné ICT - 3.Q /22 P 1 830,73 Kč
1410/22 Drobné ICT - 3.Q /22 P
04.10.2022 REAGA s.r.o. 25678124 1411/22 Drobné ICT - 3.Q /22 K 1 045,44 Kč
1411/22 Drobné ICT - 3.Q /22 K