Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
23.03.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 350/22 Vodné, stočné 25.11.21-2.3.22 T3 861,75 Kč
350/22 Vodné, stočné 25.11.21-2.3.22 T3
23.03.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 351/22 Úklid spol. prostor 2/22 T3 352,81 Kč
351/22 Úklid spol. prostor 2/22 T3
23.03.2022 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 352/22 Hygienické potřeby - 1.Q/22 E 2 238,00 Kč
352/22 Hygienické potřeby - 1.Q/22 E
23.03.2022 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 354/22 Hygienické potřeby - 1.Q/22 L 1 388,00 Kč
354/22 Hygienické potřeby - 1.Q/22 L
22.03.2022 Česká pošta, s.p. 47114983 348/22 Kvalifik. os. certifikát M. Štembírek 396,00 Kč
348/22 Kvalifik. os. certifikát M. Štembírek
22.03.2022 Autodíly Pojer, s.r.o. 26905761 349/22 Servis AUS 2AN 4724 - oprava brzd 8 198,19 Kč
349/22 Servis AUS 2AN 4724 - oprava brzd
22.03.2022 JVPO spol. s r. o. 26106175 346/22 Revize hasicích přístrojů a vod. hydrantů 1 670,00 Kč
346/22 Revize hasicích přístrojů a vod. hydrantů
17.03.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 331/22 Servis výtahů 2/22 T3 340,74 Kč
331/22 Servis výtahů 2/22 T3
17.03.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 332/22 Teplo 2/22 T3 7 763,86 Kč
332/22 Teplo 2/22 T3
17.03.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 344/22 Cest. poj. EŠI 28.- 31.3.22 PhDr. Musilová 160,00 Kč
344/22 Cest. poj. EŠI 28.- 31.3.22 PhDr. Musilová