Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.03.2022 GREMO s.r.o. 61326267 281/22 Servis výměníku 2/22 U 1 452,00 Kč
281/22 Servis výměníku 2/22 U
07.03.2022 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 06080618 283/22 Rozesílka newsletteru ČŠI: 22.2.2022 1 936,00 Kč
283/22 Rozesílka newsletteru ČŠI: 22.2.2022
04.03.2022 CCS Česká společnost pro platební 27916693 240/22 Služby CCS 2/22 64 416,90 Kč
240/22 Služby CCS 2/22
04.03.2022 AKUSERVIS Cakl,s.r.o. 26234602 254/22 AUS 4AJ 9663 - nová autobaterie 1 638,10 Kč
254/22 AUS 4AJ 9663 - nová autobaterie
04.03.2022 D & D SECURITY, a.s. 28664752 255/22 Ostraha - PCO 3/22 1 118,04 Kč
255/22 Ostraha - PCO 3/22
04.03.2022 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 256/22 Telefony 2/22 J 363,00 Kč
256/22 Telefony 2/22 J
04.03.2022 EMOS-Jerman s.r.o. 07325665 257/22 Oprava osvětlení kuchyňské linky 2.NP G 1 456,11 Kč
257/22 Oprava osvětlení kuchyňské linky 2.NP G
04.03.2022 EMPECOM, s.r.o. 25837516 258/22 Internet 3/22 M 3 594,00 Kč
258/22 Internet 3/22 M
04.03.2022 PATROL group s.r.o. 46981233 259/22 Ostraha objektu 2/22 J 932,69 Kč
259/22 Ostraha objektu 2/22 J
03.03.2022 FCC Liberec, s.r.o. 63146746 242/22 Svoz odpadu 2/22 L 1 950,12 Kč
242/22 Svoz odpadu 2/22 L