Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.08.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1458/19 Telefony 07/19 G 6 463,34 Kč
1458/19 Telefony 07/19 G
06.08.2019 MUDr. Prollová Ivana 70929424 1459/19 Prev. lékařské prohlídky 2Q/19 C 900,00 Kč
1459/19 Prev. lékařské prohlídky 2Q/19 C
06.08.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1460/19 Mobilní internet 7/19 34 968,27 Kč
1460/19 Mobilní internet 7/19
06.08.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1461/19 Mobilní telefony 7/19 73 637,67 Kč
1461/19 Mobilní telefony 7/19
06.08.2019 Jan Koška 64005631 1466/19 Nákup mobilních klimatizací 2019 235 158,66 Kč
1466/19 Nákup mobilních klimatizací 2019
02.08.2019 JASPA s.r.o. 26845725 1424/19 Úklid 7/19 T3 7 173,00 Kč
1424/19 Úklid 7/19 T3
01.08.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1406/19 Stravenky (543 ks) 7/19 T 48 965,59 Kč
1406/19 Stravenky (543 ks) 7/19 T
17.07.2019 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 46347275 1353/19 Vodné, srážky 14.1. - 3.7.19 B 28 694,00 Kč
1353/19 Vodné, srážky 14.1. - 3.7.19 B
17.07.2019 D & D SECURITY, a.s. 28664752 1354/19 Ostraha objektu 7/19 L 968,00 Kč
1354/19 Ostraha objektu 7/19 L
16.07.2019 Krajská hygienická stanice 71009167 1346/19 Servis výtahu 6/19 T3 340,74 Kč
1346/19 Servis výtahu 6/19 T3