Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.07.2019 Rudolf Šaman 12222682 1315/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 E 6 991,80 Kč
1315/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 E
10.07.2019 Rudolf Šaman 12222682 1316/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 K 20 168,38 Kč
1316/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 K
10.07.2019 HOPA PLZEŇ s.r.o. 26364409 1318/19 Výměna žaluzií P 59 914,00 Kč
1318/19 Výměna žaluzií P
10.07.2019 TITIO s.r.o. 28241266 1319/19 Hosting. služby, servis.podpora 3.Q/19 36 300,00 Kč
1319/19 Hosting. služby, servis.podpora 3.Q/19
10.07.2019 TITIO s.r.o. 28241266 1320/19 Upgrade systému MS Sharepoint G 157 300,00 Kč
1320/19 Upgrade systému MS Sharepoint G
10.07.2019 Rudolf Šaman 12222682 1342/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 L 924,96 Kč
1342/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 L
09.07.2019 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1308/19 Internet 7/19 M 3 267,00 Kč
1308/19 Internet 7/19 M
09.07.2019 Trade FIDES, a.s. 61974731 1309/19 Servisní pohotovost EZS 7-9/19 K 653,40 Kč
1309/19 Servisní pohotovost EZS 7-9/19 K
09.07.2019 Trade FIDES, a.s. 61974731 1310/19 Servisní pohotovost EZS 07-09/19 U 653,40 Kč
1310/19 Servisní pohotovost EZS 07-09/19 U
09.07.2019 Rudolf Šaman 12222682 1311/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 C 3 691,97 Kč
1311/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 C