Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.07.2019 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 1282/19 Servis AUS 2AN 7811 Z 4 307,00 Kč
1282/19 Servis AUS 2AN 7811 Z
08.07.2019 Autosalon Dědik s. r. o. 26840278 1283/19 Servis AUS 1 AJ 3404 T 11 558,00 Kč
1283/19 Servis AUS 1 AJ 3404 T
08.07.2019 Národní institut pro další 45768455 1279/19 Vyúčt. záloh na služby 2018-2019 J 23 228,93 Kč
1279/19 Vyúčt. záloh na služby 2018-2019 J
08.07.2019 Rudolf Šaman 12222682 1286/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 U 2 381,64 Kč
1286/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 U
08.07.2019 Rudolf Šaman 12222682 1288/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 G 45 556,15 Kč
1288/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 G
08.07.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1289/19 Intranet 06/19 188 804,77 Kč
1289/19 Intranet 06/19
08.07.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1292/19 Telefony 06/19 G 6 450,20 Kč
1292/19 Telefony 06/19 G
08.07.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1293/19 Telefony 06/19 A 3 616,82 Kč
1293/19 Telefony 06/19 A
08.07.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1294/19 Telefony 06/19 S 1 205,89 Kč
1294/19 Telefony 06/19 S
08.07.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1295/19 Telefony 06/19 U1,U2 3 434,71 Kč
1295/19 Telefony 06/19 U1,U2