Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
30.04.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 724/19 Telefony 3/19 U1, U2 3 395,50 Kč
724/19 Telefony 3/19 U1, U2
30.04.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 725/19 Telefony 3/19 K 2 873,75 Kč
725/19 Telefony 3/19 K
30.04.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 726/19 Telefony 3/19 L 2 517,51 Kč
726/19 Telefony 3/19 L
30.04.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 727/19 Telefony 3/19 H1, H4 2 439,84 Kč
727/19 Telefony 3/19 H1, H4
30.04.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 728/19 Telefony 3/19 M 2 648,45 Kč
728/19 Telefony 3/19 M
30.04.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 729/19 Telefony 3/19 B2 598,95 Kč
729/19 Telefony 3/19 B2
30.04.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 730/19 Telefony 3/19 J 1 439,90 Kč
730/19 Telefony 3/19 J
29.04.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 742/19 Nákup elektrospotřebičů 1. S 16 488,67 Kč
742/19 Nákup elektrospotřebičů 1. S
29.04.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 744/19 Nákup elektrospotřebičů 1. T 1 260,82 Kč
744/19 Nákup elektrospotřebičů 1. T
29.04.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 745/19 Nákup elektrospotřebičů 1. E 630,41 Kč
745/19 Nákup elektrospotřebičů 1. E