Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
29.04.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 746/19 Nákup elektrospotřebičů 1. B 3 717,12 Kč
746/19 Nákup elektrospotřebičů 1. B
29.04.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 747/19 Nákup elektrospotřebičů 1. G 49 695,91 Kč
747/19 Nákup elektrospotřebičů 1. G
29.04.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 739/19 Stravenky (265 ks) 4/19 C 23 945,59 Kč
739/19 Stravenky (265 ks) 4/19 C
29.04.2019 Agrocentrum DFG s.r.o. 28564677 736/19 Servis zahr. traktoru a oprava nůžek na plo 4 407,00 Kč
736/19 Servis zahr. traktoru a oprava nůžek na plo
29.04.2019 Mountfield a.s. 25620991 737/19 Oprava a seřízení sekačky 3 714,00 Kč
737/19 Oprava a seřízení sekačky
29.04.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 731/19 Stravenky (350 ks) 4/19 M 31 500,00 Kč
731/19 Stravenky (350 ks) 4/19 M
29.04.2019 ORBIX s.r.o. 26694638 758/19 Cest. pojištění k ZPC SK/Bratislava 24.-25. 56,00 Kč
758/19 Cest. pojištění k ZPC SK/Bratislava 24.-25.
26.04.2019 DOBROVSKÝ s.r.o. 26432668 732/19 Publikace: odborné IT publikace 11 487,00 Kč
732/19 Publikace: odborné IT publikace
26.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 733/19 Užívání nebytových prostor 3/19 H4 3 770,75 Kč
733/19 Užívání nebytových prostor 3/19 H4
26.04.2019 Zdeněk Macháček 71578765 734/19 Servis AUS - přezutí letních kol u 10 aut 3 760,00 Kč
734/19 Servis AUS - přezutí letních kol u 10 aut