Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
17.04.2019 Trade FIDES, a.s. 61974731 672/19 Revize objekt. zařízení 2019 U 4 020,83 Kč
672/19 Revize objekt. zařízení 2019 U
16.04.2019 Střední průmyslová škola 69457930 673/19 servis AUS - přezutí a uskl. pneu P 3 480,00 Kč
673/19 servis AUS - přezutí a uskl. pneu P
16.04.2019 Střední průmyslová škola 69457930 674/19 servis AUS - nákup a výměna pneu P 15 492,00 Kč
674/19 servis AUS - nákup a výměna pneu P
16.04.2019 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 689/19 ICT tonery 2.Q/19 Z 11 532,00 Kč
689/19 ICT tonery 2.Q/19 Z
16.04.2019 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 690/19 ICT tonery 2.Q/19 G 2 491,00 Kč
690/19 ICT tonery 2.Q/19 G
16.04.2019 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 691/19 ICT tonery 2.Q/19 B 4 807,00 Kč
691/19 ICT tonery 2.Q/19 B
16.04.2019 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 617/19 Elektrická energie 3/19 M EAN:465232 42 067,00 Kč
617/19 Elektrická energie 3/19 M EAN:465232
16.04.2019 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 650/19 Vyúčtování plyn 19.4.18 - 9.4.19 C 36 975,00 Kč
650/19 Vyúčtování plyn 19.4.18 - 9.4.19 C
16.04.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 666/19 Občerstvení 2.Q/19 S 1 028,77 Kč
666/19 Občerstvení 2.Q/19 S
16.04.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 608/19 Mobilní internet 3/19 35 872,41 Kč
608/19 Mobilní internet 3/19