Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.04.2019 AUTOSERVIS BAČÍK, spol. s r.o. 25312227 646/19 Servis AUS 3AU 9442 - nákup a výměna pneu 2 3 398,00 Kč
646/19 Servis AUS 3AU 9442 - nákup a výměna pneu 2
16.04.2019 AUTOSERVIS BAČÍK, spol. s r.o. 25312227 647/19 Servis AUS 2AN 7811 - výměna pneu 4k 5 719,00 Kč
647/19 Servis AUS 2AN 7811 - výměna pneu 4k
16.04.2019 AUTOSERVIS BAČÍK, spol. s r.o. 25312227 648/19 Servis AUS - výměna pneumatik (5 AUS) 3 449,00 Kč
648/19 Servis AUS - výměna pneumatik (5 AUS)
16.04.2019 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 649/19 Servis plyn. kotelny 2.Q/19 G 15 268,40 Kč
649/19 Servis plyn. kotelny 2.Q/19 G
16.04.2019 Pe3ny Net s.r.o. 27252183 651/19 Internet 4/19 A 6 534,00 Kč
651/19 Internet 4/19 A
16.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 652/19 Plyn 2/19 J2 kanceláře 1 969,00 Kč
652/19 Plyn 2/19 J2 kanceláře
16.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 653/19 Plyn 2/19 J2 garáže 755,92 Kč
653/19 Plyn 2/19 J2 garáže
16.04.2019 RoMaRa spol. s r. o. 60739258 654/19 Oprava osvětlení 14 269,00 Kč
654/19 Oprava osvětlení
16.04.2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny 00159816 655/19 Periodická prohlídka B Ing. Boková 510,00 Kč
655/19 Periodická prohlídka B Ing. Boková
16.04.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 656/19 Občerstvení 2.Q/19 K 2 057,09 Kč
656/19 Občerstvení 2.Q/19 K