Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.04.2019 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 636/19 ICT tonery 2.Q/19 G 24 340,00 Kč
636/19 ICT tonery 2.Q/19 G
11.04.2019 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 637/19 ICT tonery 2.Q/19 H 15 561,00 Kč
637/19 ICT tonery 2.Q/19 H
11.04.2019 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 638/19 ICT tonery 2.Q/19 B 4 807,00 Kč
638/19 ICT tonery 2.Q/19 B
11.04.2019 Střední odborné učiliště strav 00520055 639/19 Občerstvení: 11.4.19 jednání ČŠI a MŠMT - K 5 095,00 Kč
639/19 Občerstvení: 11.4.19 jednání ČŠI a MŠMT - K
11.04.2019 KONE, a.s. 00176842 627/19 Servis výtahu 04-06/19 B 5 698,37 Kč
627/19 Servis výtahu 04-06/19 B
11.04.2019 Technické služby města Nového 00417688 590/19 Svoz odpadu 1.Q/19 T3 559,00 Kč
590/19 Svoz odpadu 1.Q/19 T3
11.04.2019 GREMO s.r.o. 61326267 593/19 Servis výměníku 3/19 U 1 452,00 Kč
593/19 Servis výměníku 3/19 U
11.04.2019 Trade FIDES, a.s. 61974731 594/19 Servisní pohotovost EZS 4-6/19 U 653,50 Kč
594/19 Servisní pohotovost EZS 4-6/19 U
11.04.2019 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 595/19 Svoz odpadu 3/19 P 517,00 Kč
595/19 Svoz odpadu 3/19 P
11.04.2019 JASPA s.r.o. 26845725 596/19 Úklid 3/19 T4 2 166,00 Kč
596/19 Úklid 3/19 T4