Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 598/19 Telefony 2/19 U2 427,61 Kč
598/19 Telefony 2/19 U2
11.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 599/19 Revize spalinových cest 2019 U2 124,38 Kč
599/19 Revize spalinových cest 2019 U2
11.04.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 600/19 Hygyenické potřeby 1.Q/19 K 626,18 Kč
600/19 Hygyenické potřeby 1.Q/19 K
11.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 601/19 Ostraha objektu 2/19 U2 918,47 Kč
601/19 Ostraha objektu 2/19 U2
11.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 602/19 Užívání nebytových prostor 2/19 B2 6 021,00 Kč
602/19 Užívání nebytových prostor 2/19 B2
11.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 603/19 Telefony 3/19 B2 291,20 Kč
603/19 Telefony 3/19 B2
11.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 604/19 Hygienické potřeby 3-5/19 B2 1 236,00 Kč
604/19 Hygienické potřeby 3-5/19 B2
11.04.2019 Pražské vodovody a 25656635 591/19 Srážková voda 1.1.-29.3.19 G 12 127,00 Kč
591/19 Srážková voda 1.1.-29.3.19 G
10.04.2019 Česká pošta, s.p. 47114983 631/19 Poštovné 3/19 G + regiony 32 479,00 Kč
631/19 Poštovné 3/19 G + regiony
10.04.2019 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 632/19 ICT tonery 2.Q/19 U 1 030,00 Kč
632/19 ICT tonery 2.Q/19 U