Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
27.02.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 294/19 Vyúčt. srážková voda 7-12/18 U2 12,93 Kč
294/19 Vyúčt. srážková voda 7-12/18 U2
27.02.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 295/19 Vyúčtování plyn 8.11.-31.12.17 U2 775,78 Kč
295/19 Vyúčtování plyn 8.11.-31.12.17 U2
27.02.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 296/19 Vyúčt. vodné 23.11.17-16.11.18 U2 414,20 Kč
296/19 Vyúčt. vodné 23.11.17-16.11.18 U2
27.02.2019 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 297/19 Praní prádla 2/19 G, A 2 326,00 Kč
297/19 Praní prádla 2/19 G, A
26.02.2019 1. VOX a.s. 27204987 277/19 k Z 25/19 Školení: Účtování 19.2.19 Neumano 3 013,00 Kč
277/19 k Z 25/19 Školení: Účtování 19.2.19 Neumano
26.02.2019 Servis PILOUN spol. s r.o. 25055224 278/19 Servis zahradní techniky G 3 981,00 Kč
278/19 Servis zahradní techniky G
26.02.2019 MUDr. Markéta Marešová 72043741 279/19 Lékařské preventivní prohlídky E 8 osob 3 200,00 Kč
279/19 Lékařské preventivní prohlídky E 8 osob
26.02.2019 AUTOSERVIS BAČÍK, spol. s r.o. 25312227 280/19 Servis AUS 3AU 9442 výměna stěračů Z 932,00 Kč
280/19 Servis AUS 3AU 9442 výměna stěračů Z
26.02.2019 AUTOSERVIS BAČÍK, spol. s r.o. 25312227 281/19 Servis AUS 3AU 9395 Z 1 906,00 Kč
281/19 Servis AUS 3AU 9395 Z
26.02.2019 SIDA s.r.o. 60697148 282/19 Kancelářské potřeby 1.Q/19 P 5 934,00 Kč
282/19 Kancelářské potřeby 1.Q/19 P