Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
21.02.2019 Krajská hygienická stanice 71009167 260/19 Teplo 1/19 T3 10 059,55 Kč
260/19 Teplo 1/19 T3
21.02.2019 Václav Skokan 63177021 250/19 Materiál: žárovky do svítidel 100 ks U 4 282,00 Kč
250/19 Materiál: žárovky do svítidel 100 ks U
21.02.2019 SIDA s.r.o. 60697148 252/19 Kancelářské potřeby 1.Q/19 K 1 948,00 Kč
252/19 Kancelářské potřeby 1.Q/19 K
21.02.2019 SIDA s.r.o. 60697148 253/19 Kancelářské potřeby 1.Q/19 Z 14 720,00 Kč
253/19 Kancelářské potřeby 1.Q/19 Z
21.02.2019 SIDA s.r.o. 60697148 255/19 Kancelářské potřeby 1.Q/19 C 1 216,00 Kč
255/19 Kancelářské potřeby 1.Q/19 C
21.02.2019 Městské služby Ústí nad 71238301 256/19 Nájem 5 parkovacích míst 1.Q/19 U 11 362,00 Kč
256/19 Nájem 5 parkovacích míst 1.Q/19 U
21.02.2019 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 257/19 Servis AUS 6AB 5519 - roční Z 6 357,00 Kč
257/19 Servis AUS 6AB 5519 - roční Z
21.02.2019 KONE, a.s. 00176842 258/19 Odborná zkouška výtahu B 4 961,00 Kč
258/19 Odborná zkouška výtahu B
20.02.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 246/19 Stravenky (295 ks) 1/19 U 26 550,00 Kč
246/19 Stravenky (295 ks) 1/19 U
20.02.2019 ACA AUTOCENTRÁLA 48390747 247/19 Servis AUS 6AB 5518 - roční 7 145,50 Kč
247/19 Servis AUS 6AB 5518 - roční