Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.07.2025 Česká pošta, s.p. 47114983 887/25 Časová razítka (3111 ks) 6/25 4 840,00 Kč
887/25 Časová razítka (3111 ks) 6/25
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 900/25 Občerstvení 3.Q/25 M 3 345,69 Kč
900/25 Občerstvení 3.Q/25 M
02.07.2025 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 907/25 Svoz odpadu 6/25 P 851,84 Kč
907/25 Svoz odpadu 6/25 P
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 903/25 Občerstvení 3.Q/25 Z 2 974,72 Kč
903/25 Občerstvení 3.Q/25 Z
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 896/25 Občerstvení 3.Q/25 H 3 316,26 Kč
896/25 Občerstvení 3.Q/25 H
02.07.2025 Quantcom, a.s. 28175492 904/25 Internet 6/25 A 8 100,95 Kč
904/25 Internet 6/25 A
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 897/25 Občerstvení 3.Q/25 E 2 421,61 Kč
897/25 Občerstvení 3.Q/25 E
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 902/25 Občerstvení 3.Q/25 T (kelímky) 34,53 Kč
902/25 Občerstvení 3.Q/25 T (kelímky)
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 888/25 Občerstvení 3.Q/25 A 3 367,76 Kč
888/25 Občerstvení 3.Q/25 A
02.07.2025 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 912/25 Praní prádla 6/25 3 376,00 Kč
912/25 Praní prádla 6/25