Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.03.2014 ROGER - security, a.s. 25473476 417/14 - zabezpečení objektu 2/14 Ústí n.L. 1 210,00 Kč
417/14 - zabezpečení objektu 2/14 Ústí n.L.
04.03.2014 OTIS a.s. 42324254 418/14 - servis výtahu 2/14 Ústí n.L. 2 034,10 Kč
418/14 - servis výtahu 2/14 Ústí n.L.
04.03.2014 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 419/14 - garanční prohlídka 3AE 0976 4 223,50 Kč
419/14 - garanční prohlídka 3AE 0976
04.03.2014 Gremo s.r.o. 61326267 429/14 - servis výměníku 1/14 Ústí n.L. 1 452,00 Kč
429/14 - servis výměníku 1/14 Ústí n.L.
04.03.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 425/14 - úklid spol. prostor 1/14 Nový Jičín 461,85 Kč
425/14 - úklid spol. prostor 1/14 Nový Jičín
04.03.2014 CCS Česká společnost pro plate 27916693 416/14 - CCS 2/14 259 152,14 Kč
416/14 - CCS 2/14
04.03.2014 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 420/14 - srážková voda 2/14 Brno 1 430,00 Kč
420/14 - srážková voda 2/14 Brno
04.03.2014 IDEAL TECH s.r.o. 28278658 421/14 - kontrola hasících přístrojů a hydrantů 2 889,50 Kč
421/14 - kontrola hasících přístrojů a hydrantů
04.03.2014 .A.S.A. Liberec s.r.o. 63146746 422/14 - svoz odpadu 2/14 Liberec 1 369,00 Kč
422/14 - svoz odpadu 2/14 Liberec
04.03.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 424/14 - nákup kancel. papíru 16 068,80 Kč
424/14 - nákup kancel. papíru