Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1528/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 U 1 064,12 Kč
1528/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 U
06.11.2025 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 1532/25 Úklid 10/25 P 17 369,55 Kč
1532/25 Úklid 10/25 P
06.11.2025 JASPA s.r.o. 26845725 1523/25 Úklid 10/25 T3 8 197,75 Kč
1523/25 Úklid 10/25 T3
06.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1525/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 C 2 376,19 Kč
1525/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 C
06.11.2025 GREMO s.r.o. 61326267 1535/25 Servis výměníku 10/25 U 2 904,00 Kč
1535/25 Servis výměníku 10/25 U
06.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1529/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 P 6 391,45 Kč
1529/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 P
06.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1526/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 L 3 223,67 Kč
1526/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 L
06.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1530/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 S 4 177,15 Kč
1530/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 S
05.11.2025 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 1513/25 Občerstvení: Seminář k RVP ZV 5.11.25 5 780,00 Kč
1513/25 Občerstvení: Seminář k RVP ZV 5.11.25
05.11.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1516/25 Vyúčt. zál. el. eng. 10/25 C 2 213,00 Kč
1516/25 Vyúčt. zál. el. eng. 10/25 C