Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.03.2025 Auto Šídlo s.r.o. 26128098 346/25 Servis AUS 6AB 2122 - zadní brzdy 7 369,26 Kč
346/25 Servis AUS 6AB 2122 - zadní brzdy
05.03.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 337/25 Telefony 2/25 C 2 901,58 Kč
337/25 Telefony 2/25 C
05.03.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 332/25 Mobilní internet 2/25 G 671,55 Kč
332/25 Mobilní internet 2/25 G
05.03.2025 ROGER - security, a.s. 25473476 341/25 Ostraha objektu 2/25 U 1 306,80 Kč
341/25 Ostraha objektu 2/25 U
05.03.2025 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 347/25 Fyzická ostraha 2/25 P 42 040,24 Kč
347/25 Fyzická ostraha 2/25 P
05.03.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 331/25 Mobilní telefony 2/25 81 869,32 Kč
331/25 Mobilní telefony 2/25
05.03.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 336/25 Telefony 2/25 J 1 439,90 Kč
336/25 Telefony 2/25 J
05.03.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 333/25 Telefony 2/25 H 1 665,93 Kč
333/25 Telefony 2/25 H
05.03.2025 Ledum Kamara s.r.o. 03247554 345/25 k ZAL 5/25 Válec do tiskárny Konica Minolta 2 827,00 Kč
345/25 k ZAL 5/25 Válec do tiskárny Konica Minolta
05.03.2025 Česká pošta, s.p. 47114983 343/25 Kvalifik. os. certifikát M. Karhan 330,00 Kč
343/25 Kvalifik. os. certifikát M. Karhan