Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.12.2013 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 2635/13 - srážková voda 11/13 Brno 1 491,00 Kč
2635/13 - srážková voda 11/13 Brno
05.12.2013 Anna Gabrielová 40455637 2636/13 - výuka AJ - Přichystalová 22 400,00 Kč
2636/13 - výuka AJ - Přichystalová
05.12.2013 Velkoobchod pneu 60742569 2637/13 - nákup pneu 5A5 1930 3 102,00 Kč
2637/13 - nákup pneu 5A5 1930
05.12.2013 NESS Czech s.r.o. 45786259 2665/13 - uveřejnění formuláře 254,10 Kč
2665/13 - uveřejnění formuláře
05.12.2013 Jaspa s.r.o. 2666/13 - úklid 11/13 Opava 2 289,00 Kč
2666/13 - úklid 11/13 Opava
05.12.2013 Blankyt Plus spol. s r.o. 61946508 2667/13 - úklid 11/13 Nový Jičín 5 237,00 Kč
2667/13 - úklid 11/13 Nový Jičín
05.12.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 2668/13 - užívání nebyt. prostor 11/13 Hodonín 6 229,00 Kč
2668/13 - užívání nebyt. prostor 11/13 Hodonín
05.12.2013 Argus spol. s r.o. 00203459 2669/13 - převoz finanční hotovosti 11/13 1 307,00 Kč
2669/13 - převoz finanční hotovosti 11/13
05.12.2013 INPUR s.r.o. 25963031 2670/13 - úklid 11/13 Svitavy 4 366,00 Kč
2670/13 - úklid 11/13 Svitavy
05.12.2013 KOMTERM Čechy, s.r.o. 2671/13 - výměna čerpadla 22 881,10 Kč
2671/13 - výměna čerpadla