Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1272/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 J 511,73 Kč
1272/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 J
22.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1273/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 B 6 062,10 Kč
1273/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 B
22.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1275/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 T 373,16 Kč
1275/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 T
22.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1276/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 Z 1 620,96 Kč
1276/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 Z
22.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1277/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 G 16 358,57 Kč
1277/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 G
22.08.2023 COPYMAT spol. s r.o. 45799075 1278/23 Servis tiskového zařízení G 2 522,85 Kč
1278/23 Servis tiskového zařízení G
22.08.2023 TOLIMA CZECH expres s.r.o. 02493004 1279/23 Servis AUS 2AN 4709 - výměna hrdla nádrže 12 742,00 Kč
1279/23 Servis AUS 2AN 4709 - výměna hrdla nádrže
22.08.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1280/23 Vyúčt. el. eng. mimořádné 6/23 T3 1 522,04 Kč
1280/23 Vyúčt. el. eng. mimořádné 6/23 T3
22.08.2023 KONE, a.s. 00176842 1281/23 Servis výtahu 3.Q/23 B 7 222,57 Kč
1281/23 Servis výtahu 3.Q/23 B
21.08.2023 NTT DATA Business Solutions a.s. 26718537 1264/23 Provoz InspIS Služba 1, 2 7/23 544 500,00 Kč
1264/23 Provoz InspIS Služba 1, 2 7/23