Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
28.07.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 1124/23 ICT tonery 3Q/23 J 4 123,68 Kč
1124/23 ICT tonery 3Q/23 J
28.07.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 1125/23 ICT tonery 3Q/23 A 2 584,56 Kč
1125/23 ICT tonery 3Q/23 A
27.07.2023 Jan Čulík 15703291 1117/23 Oprava okna - zasklení poškozené výplně L 1 759,00 Kč
1117/23 Oprava okna - zasklení poškozené výplně L
27.07.2023 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 1118/23 Oprava výtahu - výměna baterie nouz.zdroje 994,62 Kč
1118/23 Oprava výtahu - výměna baterie nouz.zdroje
27.07.2023 CMS Consulting 27642763 1111/23 Drobné ICT 3.Q/23 Z 774,40 Kč
1111/23 Drobné ICT 3.Q/23 Z
27.07.2023 CMS Consulting 27642763 1112/23 Drobné ICT 3.Q/23 A 4 120,05 Kč
1112/23 Drobné ICT 3.Q/23 A
27.07.2023 CMS Consulting 27642763 1113/23 Drobné ICT 3.Q/23 T 2 885,85 Kč
1113/23 Drobné ICT 3.Q/23 T
27.07.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1114/22 Úklid spol. prostor 6/23 T3 352,81 Kč
1114/22 Úklid spol. prostor 6/23 T3
27.07.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1115/23 El. energie 6/23 T3 69,63 Kč
1115/23 El. energie 6/23 T3
27.07.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1116/23 Teplo 6/23 T3 2 477,74 Kč
1116/23 Teplo 6/23 T3