Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.03.2023 Karel Benda 72193395 380/23 Servis AUS 4AJ 9664 - oprava brzd 6 920,00 Kč
380/23 Servis AUS 4AJ 9664 - oprava brzd
10.03.2023 Maister prodej nářadí s.r.o. 26380251 381/23 Pracovní oděv a obuv pro uklizečku a správc 6 569,85 Kč
381/23 Pracovní oděv a obuv pro uklizečku a správc
10.03.2023 TITIO s.r.o. 28241266 382/23 Implementace hromadného rozesílání 29 040,00 Kč
382/23 Implementace hromadného rozesílání
09.03.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 374/23 El. energie vyúčt. 2/23 K 2 833,00 Kč
374/23 El. energie vyúčt. 2/23 K
09.03.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 375/23 El. energie 2/23 M (EAN: 578093) 1 638,00 Kč
375/23 El. energie 2/23 M (EAN: 578093)
09.03.2023 AT Finstav s.r.o. 28049845 379/23 Výměna podlahové krytiny, výmalba kanceláří 329 200,22 Kč
379/23 Výměna podlahové krytiny, výmalba kanceláří
09.03.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 371/23 Zákaznické jízdy 2/23 5 687,00 Kč
371/23 Zákaznické jízdy 2/23
09.03.2023 EMPECOM, s.r.o. 25837516 372/23 Internet 3/23 M 3 594,00 Kč
372/23 Internet 3/23 M
09.03.2023 Rudolf Šaman 12222682 373/23 Hygienické potřeby 1.Q/23 P 8 266,72 Kč
373/23 Hygienické potřeby 1.Q/23 P
09.03.2023 ROGER - security, a.s. 25473476 376/23 Ostraha objektu 1/23 U 1 210,00 Kč
376/23 Ostraha objektu 1/23 U