Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.03.2023 GREMO s.r.o. 61326267 343/23 Servis výměníku 2/23 U 1 452,00 Kč
343/23 Servis výměníku 2/23 U
06.03.2023 Marian Grajciar 00920339 344/23 Šk. udál. AUS 2AA 1200 - výměna čelního skl 9 344,00 Kč
344/23 Šk. udál. AUS 2AA 1200 - výměna čelního skl
06.03.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 345/23 Stravenky (252 ks) 2/23 U 25 200,00 Kč
345/23 Stravenky (252 ks) 2/23 U
06.03.2023 Pavel Krysl 61802417 347/23 Revize komínu, kontr.a čištění spalinový ce 3 450,00 Kč
347/23 Revize komínu, kontr.a čištění spalinový ce
06.03.2023 PATROL group s.r.o. 46981233 348/22 Ostraha objektu 2/23 J 932,69 Kč
348/22 Ostraha objektu 2/23 J
06.03.2023 NTT DATA Business Solutions a.s. 26718537 341/22 Provoz InspIS Služba 1, 2 2/23 544 500,00 Kč
341/22 Provoz InspIS Služba 1, 2 2/23
06.03.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 351/23 Telefony 2/23 U 2 716,93 Kč
351/23 Telefony 2/23 U
06.03.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 352/23 Telefony 2/23 M 2 623,76 Kč
352/23 Telefony 2/23 M
06.03.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 353/23 Telefony 2/23 L 2 225,67 Kč
353/23 Telefony 2/23 L
06.03.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 354/23 Telefony 2/23 H1, H4 2 273,59 Kč
354/23 Telefony 2/23 H1, H4