Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
25.01.2023 GREMO s.r.o. 61326267 66/23 Opr.potrubí u vodoměru - rozšíření průtoku U 9 258,92 Kč
66/23 Opr.potrubí u vodoměru - rozšíření průtoku U
25.01.2023 SAJM COMP s.r.o. 25886231 67/23 Projektor EPSON EB-2250U M 29 887,00 Kč
67/23 Projektor EPSON EB-2250U M
25.01.2023 PATROL group s.r.o. 46981233 68/23 Servis PZTS - konfigurace a aktualizce J 805,86 Kč
68/23 Servis PZTS - konfigurace a aktualizce J
24.01.2023 Plzeňská STK, s.r.o. 64360440 53/23 Servis AUS 6AB 2124 - STK, ME 2 490,00 Kč
53/23 Servis AUS 6AB 2124 - STK, ME
24.01.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 54/23 ZPC NL 12.-17.2.23 cest. pojištění (2 os.) 482,00 Kč
54/23 ZPC NL 12.-17.2.23 cest. pojištění (2 os.)
24.01.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 55/23 ZPC NL 12.-17.2.23 letenky (2 osoby) 18 384,00 Kč
55/23 ZPC NL 12.-17.2.23 letenky (2 osoby)
24.01.2023 Střední průmyslová škola 00602132 56/23 Vyúčt. záloh služby k nájmu 2022 T1 9 916,00 Kč
56/23 Vyúčt. záloh služby k nájmu 2022 T1
24.01.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 57/23 El. energie 12/22 T3 2 924,68 Kč
57/23 El. energie 12/22 T3
24.01.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 57/23 Úklid spol. prostor 12/22 T3 352,81 Kč
57/23 Úklid spol. prostor 12/22 T3
24.01.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 59/23 Kvalifikovaný os. certifikát (2 osoby) 792,00 Kč
59/23 Kvalifikovaný os. certifikát (2 osoby)